Hungary Newsroom

Az Electrolux Group felgyorsítja növekedési stratégiáját a Mideával kötött partnerség révén

Az Electrolux Group felgyorsítja növekedési stratégiáját a Mideával kötött, a globális szervezeti és gyártási struktúra optimalizálása, valamint egy közel 9 milliárd svéd korona összegű, teljes mértékben jegyzett részvénykibocsátás révén

Az Electrolux Group megállapodásokat kötött a Midea Csoporttal egy magas fokon egymást kiegészítő, hosszú távú stratégiai partnerség létrehozásáról Észak-Amerikában, a Food Preservation (hűtőgép) termékek gyártása és értékesítése, valamint a Fabric Care (mosás és ruhaápolás) gyártása területén.

A partnerség célja a hosszú távú nyereséges növekedés támogatása. Ez hozzájárul az Electrolux Group átfogó törekvéseihez, amelyek az észak-amerikai üzletág átalakítását célozzák. A megállapodás megerősíti az Electrolux termékkínálatát a Food Preservation és Fabric Care kategóriákban innováció, jobb költség-versenyképesség és nagyobb működési rugalmasság révén.

A partnerség pozitív hatással lesz az Electrolux Group értékesítésére, és a következő három évben fokozatosan növekvő költséghatékonysági javulást eredményez, amely a harmadik évben megközelítőleg 0,6 milliárd svéd korona (SEK) értéket érhet el. A bejelentés következtében az Electrolux Group várhatóan összesen körülbelül 2,4 milliárd svéd korona értékű negatív, nem ismétlődő tételt (NRI) fog elszámolni 2026 második negyedévében, amelyből mintegy 0,9 milliárd svéd korona értékű készpénzhatással jár.

A partnerség várhatóan 2026 harmadik negyedévében indul, és célja egy erősebb innovációs és termékfejlesztési platform létrehozása, valamint az ügyfelek és fogyasztók számára nyújtott érték növelése Észak-Amerikában.

Az Electrolux a partnerség mellett egy olyan, a szervezet egészére kiterjedő hatékonyságjavítást célzó tervet is bejelent, ami kiterjed a globális gyártás hatékonyságának növelésére.

Ezenfelül az AB Electrolux Igazgatósága úgy határozott, hogy – rendkívüli közgyűlés („EGM”) jóváhagyásához kötötten – egy mintegy 9 milliárd svéd korona összegű, teljes mértékben garantált (jegyzett) részvénykibocsátást hajt végre. A részvénykibocsátást az AB Electrolux legnagyobb részvényese, az Investor AB támogatja. A részvénykibocsátás célja az Electrolux Group növekedését támogató kezdeményezéseinek finanszírozása és felgyorsítása, a pénzügyi célok elérésének gyorsítása, valamint a Group mérlegének megerősítése.

Az Electrolux Group a bevétel felhasználását az alábbiak szerint tervezi:

  • 1–1,5 milliárd svéd korona a Midea Csoporttal kötött hosszú távú, egymást erősen kiegészítő stratégiai partnerség támogatására a Food Preservation (hűtőgépek) gyártási és értékesítési, valamint a Fabric Care (mosás és ruhaápolás) gyártási területein Észak-Amerikában. A partnerség célja a hosszú távú nyereséges növekedés és innováció támogatása, a termékkínálatának megerősítése, a költséghatékonyság javítása és a működési rugalmasság növelése. Ez hozzájárul az Electrolux Group észak-amerikai üzletágának átalakításához. A Csoport várakozásai szerint a partnerség pozitív hatással lesz az Electrolux Group értékesítésére, és fokozatosan növekvő költséghatékonysági javulást eredményez, amely a harmadik évben eléri a megközelítőleg 0,6 milliárd svéd korona értéket. A partnerség várhatóan körülbelül 1 500 munkavállaló létszámcsökkenésével jár 2026-ban. Ugyanakkor az andersoni gyártási JV várhatóan fokozatosan akár 1 200 munkavállalót is felvesz 2027 és 2028 során, ahogy a telephelyet Fabric Care gyárrá alakítják át. A bejelentés eredményeként az Electrolux Group várhatóan összesen mintegy 2,4 milliárd svéd korona negatív, nem ismétlődő tételt fog elszámolni, amelyből körülbelül 0,9 milliárd svéd korona készpénzhatású. A partnerség várhatóan 2026 harmadik negyedévében indul. A juarezi eszközök értékesítése várhatóan 2026 harmadik negyedévében történik meg, és semleges hatással lesz az eredménykimutatásra. Ugyanakkor várhatóan körülbelül 1 milliárd svéd korona pozitív cash flow hatást eredményez, az eszközök ezzel arányos csökkenésével. A partnerség várhatóan a következő három évben körülbelül 1,1 milliárd svéd korona beruházási igényt támaszt.

    További információk: https://www.electroluxgroup.com/en/electrolux-group-and-midea-group-form-a-highly-complementary-long-term-strategic-partnership-in-north-america-to-accelerate-profitable-growth-and-strengthen-innovation-46606/
     

  • 2–2,5 milliárd svéd korona a Group azon terveinek támogatására, amelyek célja a következő két évben a szervezet egészére kiterjedő hatékonyságjavítás. Ez magában foglalja a globális gyártás hatékonyságának növelését a már meglévő gyártási kapacitások kihasználásával a költséghatékonyság növelése érdekében, valamint világszerte, funkciókon átívelő létszámcsökkentéseket is, összhangban az Electrolux Group azon stratégiájával, amely a versenyképesség és pénzügyi ellenállóképesség megerősítését célozza. A kezdeményezés várhatóan fokozatos költséghatékonysági javulást eredményez, amely a harmadik évben eléri a megközelítőleg 1,4 milliárd svéd korona értéket. A célzott optimalizálás várhatóan nettó mintegy 3 000 fő globális létszámcsökkenésével jár ugyanebben az időszakban. Az Electrolux Group várhatóan összesen körülbelül 2,2 milliárd svéd korona negatív, nem ismétlődő tételt fog elszámolni a következő két év során, amelyből mintegy 1,5 milliárd svéd korona készpénzhatású. A stratégia végrehajtásának támogatása és az ügyfélközpontú tevékenységekre való fókusz erősítése érdekében a helyi értékesítési és marketing tevékenységek prioritást élveznek a nyereséges növekedés felgyorsítása érdekében. Emellett az Electrolux Group várhatóan körülbelül 0,6 milliárd svéd korona összeget fektet be három év alatt a gyártásoptimalizálási terv megvalósítására.
  • 2026.március 31-én az Electrolux Group bejelentette a chilei Santiago-ban található gyár bezárásáról szóló döntését, amely 2026 áprilisának végével lép hatályba, és a gyártás optimalizálásának része. A döntést a gyár költség-versenyképességének felülvizsgálata előzte meg, és körülbelül 400 munkavállalót érint. Mintegy 0,5 milliárd svéd korona összegű átszervezési költséget – amelyből körülbelül 0,2 milliárd svéd korona készpénzhatású – negatív, nem ismétlődő tételként számolnak el, amely a Latin-Amerika régió működési eredményét érinti 2026 első negyedévében.
     
  • 2026.április 22-én az Electrolux Group bejelentette, hogy leállítja a termelést a jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadonálló hűtőgépeket gyártanak. A gyár várhatóan 2026 végével zár be. A döntés körülbelül 600 munkavállalót érint. Mintegy 0,6 milliárd svéd összegű átszervezési költséget – amelyből 0,3 milliárd svéd korona készpénzhatású – negatív, nem ismétlődő tételként számolnak el, amely az Európa, Közel-Kelet és Afrika, valamint Ázsia–Csendes-óceáni régió működési eredményét érinti 2026 második negyedévében.

A Chile-hez és Magyarországhoz kapcsolódó átszervezési költségek a teljes, mintegy 2,2 milliárd svéd korona összegű negatív nem ismétlődő tételek részét képezik.

  • 1 milliárd svéd korona egyéb hosszú távú nyereséges növekedési kezdeményezések támogatására, beleértve a termékkategória- és piacbővítést, valamint az ügyfél-élettartamértéket növelő ajánlatok erősítését.
  • 4–5 milliárd svéd korona a mérleg megerősítésére annak érdekében, hogy a Group rendelkezzen a mai versengő és kihívásokkal teli piaci környezetben szükséges pénzügyi rugalmassággal és ellenállóképességgel, miközben végrehajtja stratégiai kezdeményezéseit és fenntartja stabil befektetésre ajánlott hitelminősítését.

Torbjörn Lööf, az AB Electrolux Igazgatóságának elnöke így nyilatkozott:

„Az Electrolux Group továbbra is határozott lépéseket tesz a ma bejelentett kezdeményezéseken keresztül annak érdekében, hogy megvalósítsa hosszú távú nyereséges növekedésre irányuló stratégiáját. A tervezett, teljes mértékben garantált részvénykibocsátás révén – amelyet fő részvényesünk, az Investor AB támogat – minden meglévő részvényes számára lehetőség nyílik arra, hogy részt vegyen az Electrolux  átalakulásának útján. Meggyőződésünk, hogy ez a helyes irány annak biztosítására, hogy a vállalat erős, versenyképes maradjon, és megfelelően pozícionált legyen a jövő kihívásaira.”

Yannick Fierling, az Electrolux Group elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott:

„A mai bejelentés alapjaiban erősíti meg az Electrolux Groupot. A Midea Csoporttal kötött, egymást kiegészítő stratégiai partnerség, a globális gyártási lábnyom optimalizálására irányuló törekvéseink és egy agilisabb szervezet, valamint az erősebb mérleg együtt kulcsszerepet játszanak a hosszú távú nyereséges növekedésében. A jelentős költséghatékonysági javulásra építve, amelyet a változó piaci környezet kezelése érdekében már elértünk, ezek a kezdeményezések lehetővé teszik számunkra, hogy olyan innovációkba és fogyasztói élményekbe fektessünk, amelyek meghatározzák a háztartási gépek jövőjét. A globális méretgazdaságosságra és az ellátási lánc rugalmasságára támaszkodva jelentősen csökkenthetjük költségeinket és növelhetjük hatékonyságunkat. A tervezett, teljes mértékben garantált részvénykibocsátás révén biztosítjuk a hosszú távú stratégia végrehajtásához szükséges pénzügyi rugalmasságot.”

Ezek a kezdeményezések az Electrolux Group folyamatban lévő átalakulására épülnek, amelynek során a vállalat az elmúlt években határozott lépéseket tett a fogyasztói élményt támogató innovációra való fókusz erősítése, a stratégiai irányok pontosítása, valamint a szervezet jelentős átméretezése érdekében. Ezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy 2022 vége óta közel 13 milliárd svéd korona összegű kumulált költséghatékonysági javulást érjenek el, és további 3,5–4 milliárd svéd korona javulás várható 2026-ban.

Az Electrolux célja egy hatékony tőkeszerkezet fenntartása, és az a célkitűzése, hogy a nettó adósság/EBITDA mutató ne haladja meg a kétszeres értéket a mérleg erősségének és a befektetésre ajánlott hitelprofil megőrzése érdekében. 2025. december 31-én a nettó adósság/EBITDA mutatója háromszoros volt. Ha a 2025. december 31-i nettó adósság/EBITDA értéket korrigáljuk a tervezett részvénykibocsátásból származó 9 milliárd svéd korona bevétellel, a mutató közel kétszeresre javult volna. Továbbá a kezdeményezések bejelentését és megvalósítását követően – amelyek révén a várható éves költséghatékonysági javulás a harmadik évre összesen 2 milliárd svéd koronát ér el – az intézkedések várhatóan tovább stabilizálják a nettó adósság/EBITDA mutatót a kétszeres szint alatt.

A javuló pénzügyi erő lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a mai versengő és kihívásokkal teli piaci környezetben rendelkezzen a stratégiai kezdeményezések végrehajtásához szükséges rugalmassággal, agilitással és ellenállóképességgel, miközben további lehetőségeket is feltárhat a jövőbeni terjeszkedésre és hosszú távú nyereséges növekedésre.

Pénzügyi információk 2026 első negyedévéről

2026 első negyedévében az Electrolux Group nettó árbevétele 30 milliárd svéd korona volt, míg a működési eredmény (nem ismétlődő tételek nélkül) 0,2 milliárd svéd koronát tett ki.

Az észak-amerikai háztartási gépek piaca 2026 első negyedévében 10 százalékkal csökkent, ami negatívan hatott a működési eredményre. Az árkörnyezet volatilitása miatt megváltoztatott számviteli becslések a vevői visszatérítési céltartalékokra vonatkozóan, valamint egy korlátozott számú Frigidaire gázsütő Észak-Amerikában elindított önkéntes visszahívása összesen 0,3 milliárd svéd korona értékben rontotta a működési eredményt.

Az észak-amerikai régió működési eredménye -0,9 milliárd svéd korona volt, elsősorban a kedvezőtlen piaci körülmények, valamint az importvámokkal kapcsolatos, évről évre fennálló negatív, külső tényezők folytatódó hatása miatt. Az Európa, Közel-Kelet és Afrika, valamint Ázsia–Csendes-óceáni régió működési eredménye éves összevetésben 0,6 milliárd svéd koronára javult, míg a Latin-Amerika régió működési eredménye szintén 0,6 milliárd svéd koronára javult éves összevetésben.

A beruházások utáni működési cash flow -4,6 milliárd svéd korona volt, amelyet negatívan befolyásolt a működőtőke szezonális növekedése és az észak-amerikai működési veszteség. A nettó adósság/EBITDA mutató 2026 első negyedévének végén 3,8-szoros volt. Ha a mutatót korrigáljuk a tervezett Jogkibocsátásból származó 9 milliárd svéd korona bevétellel, a mutató 2,8-szorosra javult volna.

Mivel az észak-amerikai háztartási gépek piaca 2026 első negyedévében csökkent, az észak-amerikai piac 2026-ra vonatkozó kilátását „Semleges–Negatív”-ról „Negatív”-ra módosították. A brazil háztartási gépek piaca 2026 első negyedévében pozitívan alakult, ezért Brazília 2026-os piaci kilátását „Semleges”-ről „Pozitív”-ra módosították. Európa piaci kilátása továbbra is „Semleges”.

A 2025. évi negyedik negyedéves év végi jelentésben korábban kommunikált, a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó üzleti kilátások összességében változatlanok maradnak, annak ellenére, hogy várhatóan jelentős többletköltségek merülnek fel az Egyesült Államok 232. szakasza szerinti importvámok kiterjesztése miatt azon termékekre, amelyek acélt, alumíniumot és rezet tartalmaznak, és amelyekre 2026. április 6-tól alkalmazandók. A vállalat célja, hogy a negatív hatást a már bejelentett áremelésekkel ellensúlyozza.
 

További információk az angol nyelvű közleményben olvashatók:

https://www.electroluxgroup.com/en/important-information-46360/?redirect=https://www.electroluxgroup.com/en/electrolux-group-accelerates-profitable-growth-strategy-through-a-partnership-with-midea-global-organization-and-footprint-optimization-and-a-fully-underwritten-rights-issue-of-approx-sek-9-billion-46604/